Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO | 2022 | 2022-12-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
91225706E9 | fattura n. 69/PA del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05492010961 T.S.A. s.r.l. | 48332.00 | 48332.00 |
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2022-03-31 | 2022-05-27 |
9150612BE5 | n. 2022 1222 del 08/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07607810152 MITAN TELEMATICA S.R.L. | 29790.00 | 29790.00 |
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2022-03-31 | 2022-12-15 |
Z0038AAF45 | fattura n. 31/001 del 15/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07285290156 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI | 454.55 | 454.55 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z01387249B | fattura n. 200 del 08/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 371.00 | 371.00 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
Z032D940EC | FATTURA N. 27\PA DEL 29/01/2021 - MEDICO COMPETENTE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO | 875.60 | 875.60 |
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2021-02-22 | 2022-02-22 |
Z05357F940 | fattura n. 2318/FVIAC del 10/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 346.55 | 346.55 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z0536F04BB | fattura n. 2665 del 28/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 600.00 | 600.00 |
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2022-08-31 | 2022-08-31 |
Z06353EA39 | fattura n. 109 del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 250.00 | 250.00 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z0736327C7 | fattura n. 6 PA-2022 del 27/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08973120960 MANZONI srl | 2200.00 | 2200.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z0C35B8BF4 | fattura n. 2022/0000066/F7 del 27/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00546270182 ALOHATOUR SRL AGENZIA VIAGGI E VACANZE | 72.00 | 72.00 |
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2022-05-05 | 2022-05-05 |
Z1237B9345 | acquisto notebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05492010961 T.S.A. s.r.l. | 1308.69 | 1308.69 |
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2022-08-31 | 2022-12-15 |
Z12393D29E | fattura n. 793/A del 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 9401.00 | 9401.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z1335BA850 | fattura n. 15E del 27/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02207820206 ANDES NAVI S.R.L. | 1125.00 | 1125.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z133895B44 | fattura n. 0/2958 del 17/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. | 393.68 | 393.68 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
Z163680518 | fattura n. 104 del 23/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07881070960 BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS | 1160.00 | 1160.00 |
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2022-06-21 | 2022-06-21 |
Z17336B6CF | fattura n. 20/PA del 08/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10454500157 NEW ENGLISH TEACHING SRL | 15600.00 | 15600.00 |
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2022-06-22 | 2022-06-22 |
Z17354D72D | fattura n. 1/2/22 del 11/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01223970334 PASSATO & FUTURO S.R.L. | 936.00 | 936.00 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
Z1A35C909C | n. 2260543 del 30/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01331640167 SOCAF S.p.A | 147.00 | 147.00 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
Z1E35939BD | fattura n. 82/PA/2022 del 05/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11331900966 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC | 571.33 | 571.33 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
Z1F35A941D | fattura n. 31/S/IVACC del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94518970150 CREDA ONLUS | 968.00 | 968.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z2135DF668 | n. 0010019605 del 30/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05793960963 LYRECO ITALIA SRL | 957.00 | 957.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z223666C88 | fattura n. 5499/FVIAC del 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 66.80 | 66.80 |
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2022-05-27 | 2022-05-27 |
Z2333A9C3D | fattura n. 2021/08769 del 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11157810158 FRAREG S.R.L. | 580.00 | 580.00 |
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2022-01-27 | 2022-02-15 |
Z2838CFF78 | n. V3-34726 del 05/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 86.55 | 86.55 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z29359900B | n. 0000098 del 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01613180502 EUROSTAMPA S.R.L. | 101.50 | 101.50 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
Z2B38BB7D2 | n. 1436/FPA del 30/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 887.20 | 887.20 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z2B391203E | fattura n. 8101006887 del 19/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2640.27 | 2640.27 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z2C3872082 | fattura n. 247/247 del 24/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. | 325.00 | 325.00 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
Z2D361F263 | n. 000216 del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 575.00 | 575.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z2D3713A75 | fattura n. 8692/FVISE del 28/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 628.00 | 628.00 |
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2022-07-28 | 2022-07-28 |
Z2E381F17E | fattura n. 43 del 03/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRTLNE77R66F205R ELENA CORTELLESSA | 410.00 | 410.00 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
Z2F35D3FE4 | fattura n. 632/EG del 07/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 61.00 | 61.00 |
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2022-05-05 | 2022-05-05 |
Z2F372DDA8 | COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00997670583 Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a CLTMNT53S51L563V COLTURI Maria Natalina CLTMTT48B26L563Q COLTURI MATTEO CTLPLA53P59F205L CATALANI PAOLA | 1000.00 | 1000.00 |
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2022-07-28 | 2022-07-28 |
Z3135C68BA | fattura n. 40/40 del 19/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. | 1880.00 | 1880.00 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
Z32374C7B8 | n. 000379 del 03/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 1924.00 | 1924.00 |
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2022-08-31 | 2022-08-31 |
Z323SCE875 | fattura n. 190/E del 14/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02245870965 ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL | 3976.00 | 3976.00 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
Z33344E33A | n. 1505/FPA del 16/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 1184.50 | 1184.50 |
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2022-01-27 | 2022-01-27 |
Z343531909 | fattura n. 670 del 09/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 600.00 | 600.00 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z343802F1D | fattura n. 02493/22 del 04/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 560.00 | 560.00 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
Z373640B70 | fattura n. 2022/03371 del 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11157810158 FRAREG S.R.L. | 240.00 | 240.00 |
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2022-05-27 | 2022-05-27 |
Z38366EA14 | parcella n. 11 del 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRZPLA89S29C933R PAOLO MARAZZI | 2600.00 | 2600.00 |
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2022-05-27 | 2022-05-27 |
Z393654C97 | fattura n. 111 del 10/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. | 1629.00 | 1629.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z3C35ED07C | n. 428/FPA del 15/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 605.00 | 605.00 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
Z3D37E1161 | fattura n. 221351/E del 10/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 Diemme informatica Srl | 80.00 | 80.00 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
Z3E3677300 | ACQUISTO ARREDI LABORATORIO MULTIMEDIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02657670127 ILLSA SRL | 9245.00 | 9245.00 |
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2022-08-31 | 2022-11-14 |
Z3E37D39F2 | fattura n. EP/39 del 04/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02020100968 Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l. | 2400.00 | 2400.00 |
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2022-10-12 | 2022-11-14 |
Z40361DA18 | fattura n. 4133/FVIAC del 27/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 91.60 | 91.60 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z423661479 | n. 000251 del 17/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 99.72 | 99.72 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z4335002E6 | fattura n. FE3/2022 del 06/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSSFN76T52F205G STEFANIA MISSAGLIA | 2000.00 | 2000.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z4534F9F6E | fattura n. 9 del 28/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 120.00 | 120.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
Z4833662F3 | fattura n. 9/PA del 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10454500157 NEW ENGLISH TEACHING SRL | 1650.00 | 1650.00 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
Z4A34EE96E | n. 608 del 28/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 S.R.L. | 11260.00 | 11260.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
Z5534D8D63 | fattura n. 19/PA del 08/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10454500157 NEW ENGLISH TEACHING SRL | 750.00 | 750.00 |
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2022-06-22 | 2022-06-22 |
Z5636734D6 | fattura n. IPA22INV01267 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09816660154 Manutan Italia Spa | 725.00 | 725.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z5637D6F7A | fattura n. 730 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 209.00 | 209.00 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
Z5736A1089 | fattura n. 256/B del 06/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09473120153 Tessuti Raponi di E.M.Raponi sas | 506.06 | 506.06 |
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2022-06-21 | 2022-06-21 |
Z58365820C | fattura n. 5136/FVIAC del 12/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 93.52 | 93.52 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
Z5838815B8 | fattura n. B-12 del 10/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09848270964 RIPA MUSIC SRL | 331.89 | 331.89 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
Z5E367F825 | fattura n. 6343/FVIAC del 30/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 68.00 | 68.00 |
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2022-06-21 | 2022-06-21 |
Z5E36D87C9 | n. 000549 del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03206850103 ME.CA S.R.L. DI MARCO BELLONI & C. | 1845.36 | 1845.36 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
Z603481648 | fattura n. 220267/E del 18/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 Diemme informatica Srl | 2385.00 | 2385.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
Z6437E016B | nota di debito n. 0010021582 del 22/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05793960963 LYRECO ITALIA SRL | 1019.50 | 1019.50 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
Z6537208BE | n. V3-21300 del 21/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 5972.30 | 5972.30 |
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2022-09-15 | 2022-12-01 |
Z6635AD941 | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 22/04/2022 LIGURIA (VARIGOTTI) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00780610960 autoservizi perego snc | 1364.00 | 0.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z6636C089E | n. 000329 del 23/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 1717.10 | 1717.10 |
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2022-07-08 | 2022-07-08 |
Z69359A43C | fattura n. 0/881 del 17/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. | 421.80 | 421.80 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z6A353E5CD | n. V3-6533 del 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 142.60 | 142.60 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z6A381C0F4 | fattura n. 2204305 del 12/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03098310216 Opitec Handel GmbH | 444.59 | 444.59 |
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2022-11-14 | 2022-11-14 |
Z6D35A6386 | fattura n. 42/42 del 27/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. | 510.00 | 510.00 |
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2022-05-05 | 2022-05-05 |
Z6F38BABC1 | fattura n. 2205537 del 26/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03098310216 Opitec Handel GmbH | 209.55 | 209.55 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
Z703598F92 | n. V3-9123 del 17/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 414.36 | 414.36 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z7735A71FC | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2022 PARCO DI MONZA - CASCINA MULINI ASCIUTTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00780610960 autoservizi perego snc | 990.00 | 0.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z77368127E | n. 642/FPA del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 360.00 | 360.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z7933C64C9 | fattura n. FPA 5/22 del 03/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE S.R.L. semplificata | 806.00 | 806.00 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z79378F9D7 | fattura n. 40/PA del 10/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10454500157 NEW ENGLISH TEACHING SRL | 12000.00 | 12000.00 |
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2022-11-14 | 2022-11-14 |
Z7B3384B3E | fattura n. FPA 8/22 del 07/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE S.R.L. semplificata | 721.50 | 721.50 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z7B35D40C4 | fattura n. 898/ME del 07/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04560130017 REAR SOCIETA' cooperativa | 302.50 | 302.50 |
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2022-05-05 | 2022-05-05 |
Z7E3570E32 | n. 280/FPA del 08/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 542.50 | 542.50 |
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2022-03-23 | 2022-03-23 |
Z7F35A4EE2 | fattura n. 68 del 21/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSPLA78D01F704A Paolo Massante | 3000.00 | 3000.00 |
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2022-11-14 | |
Z803888E50 | fattura n. 495/P del 30/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02603380169 CARMINATI | 545.45 | 545.45 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z81365E557 | fattura n. 365 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 700.00 | 700.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
Z83368603E | fattura n. 2022/03174 del 17/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11157810158 FRAREG S.R.L. | 300.00 | 300.00 |
|
2022-05-27 | 2022-05-27 |
Z853548AEF | fattura n. 5 / F3PA del 21/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12987740151 AZ.SPEC.FARMACEUTICA BRESSO | 4714.20 | 0.00 |
|
2022-11-15 | 2022-11-15 |
Z863590369 | fattura n. 220793/E del 23/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 Diemme informatica Srl | 150.00 | 150.00 |
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2022-04-13 | 2022-04-13 |
Z8B3481B02 | fattura n. 220263/E del 18/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 Diemme informatica Srl | 200.00 | 200.00 |
|
2022-02-15 | 2022-02-15 |
Z8D3927C40 | n. 000599 del 19/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 26.00 | 26.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
Z9137FCC4 | fattura n. 152/S/IVACC del 11/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 94518970150 CREDA ONLUS | 577.50 | 577.50 |
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2022-11-14 | 2022-11-14 |
Z93340772B | fattura n. 36 del 27/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97486040153 FONDAZIONE PIME onlus | 900.00 | 900.00 |
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2022-07-28 | 2022-07-28 |
Z9337F6A27 | fattura n. FPA 66/22 del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07507630155 ACT Srl | 5160.00 | 5160.00 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
Z9633CCCB0 | fattura n. 187/E del 05/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04063970372 PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 4506.67 | 4506.67 |
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2022-09-15 | 2022-09-15 |
Z9A38A17A0 | fattura n. 273/273 del 09/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. | 620.00 | 620.00 |
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2022-12-29 | 2022-12-29 |
Z9E3693E3E | fattura n. FE5/2022 del 30/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSSSFN76T52F205G STEFANIA MISSAGLIA | 1200.00 | 1200.00 |
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2022-07-08 | 2022-07-08 |
Z9E383F5FE | fattura n. 763 del 28/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 300.00 | 300.00 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
Z9F3491875 | fattura n. 6/A del 17/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07644780723 ABINTRAX S.R.L. | 1350.00 | 1350.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
ZA03661BC7 | n. 836 del 31/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi David | 273.00 | 273.00 |
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2022-09-15 | 2022-09-15 |
ZA13612170 | fattura n. 2022084 del 27/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRNNRC84S29F205L BARONE ENRICO | 540.00 | 540.00 |
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2022-05-05 | 2022-05-05 |
ZA1366D656 | fattura n. 33 del 31/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08479060967 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BRESSO - ODV | 400.00 | 400.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
ZA6365FC0F | fattura n. PA_287/2022 del 11/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03336420967 AD ARTEM SRL | 268.00 | 268.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
ZA738415D5 | fattura n. 14/PA del 26/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97049930155 PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO | 400.00 | 400.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
za93882e7e | fattura n. 2022 23/p del 07/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02868850963 Musical Studio | 1060.58 | 1060.58 |
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2022-12-28 | 2022-12-08 |
ZB037A4B3D | n. V3-27625 del 11/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 1303.28 | 1303.28 |
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2022-11-14 | 2022-11-14 |
ZB137BFED6 | fattura n. 3551 del 28/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 360.00 | 360.00 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
ZB3383A369 | n. 000503 del 25/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 3908.50 | 3908.50 |
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2022-11-14 | 2022-11-14 |
ZB73404510 | n. 48005 del 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CampuStore MediaDirect srl Brand | 172.00 | 172.00 |
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2022-01-27 | 2022-01-27 |
ZB83DFEC0 | fattura n. 1/SP del 22/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97013550153 Associazione Colombano e Bonifacio | 1528.97 | 1528.97 |
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2022-07-28 | 2022-07-28 |
ZBC37EEAF5 | n. 1156/FPA del 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 324.80 | 324.80 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
ZBC389F3B0 | fattura n. 59 del 20/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97802370151 FONDAZIONE CAROLINA ONLUS | 9000.00 | 9000.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
ZBD34916BD | COMPENSO NETTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITĄ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LCNCRN87M52L736T LUCIANI CATERINA NGLGLI86H52D972G ANGELONI GIULIA TGNGPP89R43A703F TEGON GIACOPPO SELVAGGIA | 2520.00 | 2520.00 |
|
2022-07-08 | 2022-07-09 |
ZBD35B56AC | fattura n. 30 del 23/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI | 227.00 | 227.00 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
ZC03871A51 | n. V3-30974 del 11/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 76.49 | 76.49 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
ZC1388E37C | fattura n. PA_374/2022 del 11/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03336420967 AD ARTEM SRL | 645.00 | 645.00 |
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2022-12-01 | 2022-12-01 |
ZC138C4A24 | n. 000578 del 07/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 336.00 | 336.00 |
|
2022-12-28 | 2022-12-28 |
ZC23652CE2 | fattura n. 1409 del 16/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 220.00 | 220.00 |
|
2022-05-27 | 2022-05-27 |
ZC5362D3AF | fattura n. 1392 del 13/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 600.00 | 600.00 |
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2022-05-27 | 2022-05-27 |
ZC63536B87 | n. 000102 del 21/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04754910158 B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. | 1690.75 | 1690.75 |
|
2022-03-23 | 2022-03-23 |
ZC738E5659 | fattura n. 14340/FVIAC del 13/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. | 63.00 | 63.00 |
|
2022-12-28 | 2022-12-28 |
ZC9371F698 | fattura n. 2022 124/E del 12/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11024190156 Informatic Projects Srl | 129.00 | 129.00 |
|
2022-07-28 | 2022-07-28 |
ZCB34C135B | fattura n. 83 del 12/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 600.00 | 600.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
ZCC35CAB04 | fattura n. 132/P del 22/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02603380169 CARMINATI | 1227.27 | 1227.27 |
|
2022-05-05 | 2022-05-05 |
ZCC3681F99 | COMPENSO NETTO PER CORSO FORMAZIONE AMBITO 23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLTMNT53S51L563V COLTURI Maria Natalina CLTMTT48B26L563Q COLTURI MATTEO CTLPLA53P59F205L CATALANI PAOLA | 960.00 | 960.00 |
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2022-07-27 | 2022-07-27 |
ZCC3866D11 | fattura n. 4146 del 25/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03267250128 INECO S.AS | 600.00 | 600.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
ZD33753CA6 | n. 962/FPA del 05/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03653280242 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale | 400.00 | 400.00 |
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2022-08-31 | 2022-08-31 |
ZD434B2B73 | fattura n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RGSNNN63E02E606I PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino | 432.79 | 432.79 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
ZD8359469D | n. 823/2022 del 09/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 485.70 | 485.70 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
ZD835BBD0E | fattura n. 68/PA del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05492010961 T.S.A. s.r.l. | 258.00 | 258.00 |
|
2022-05-18 | 2022-05-18 |
ZDA33BCE72 | fattura n. 2022/07301 del 05/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11157810158 FRAREG S.R.L. | 960.00 | 960.00 |
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2022-10-12 | 2022-10-12 |
ZDB33BF00D | fattura n. 3/001 del 18/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA | 1386.00 | 1386.00 |
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2022-02-15 | 2022-02-15 |
ZDD3440466 | fattura n. 88 del 29/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12342861007 MATER LINGUA SRL | 1547.00 | 1547.00 |
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2022-04-27 | 2022-04-27 |
ZDF32EB0B5 | fattura n. 1,6 del 24/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRZCRS88P69I690U Marzetta Chiara Silvia | 1700.00 | 1700.00 |
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2022-07-08 | 2022-07-08 |
ZDF33134E0 | fattura n. 5 del 13/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08403200960 SPORTLANDIA BRESSO S.S.D. A R.L. | 600.00 | 600.00 |
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2022-07-28 | 2022-07-28 |
ZE33491537 | COMPENSO NETTO PROGETTO ESPRESSIVITĄ CORPOREA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NGLGLI86H52D972G ANGELONI GIULIA TGNGPP89R43A703F TEGON GIACOPPO SELVAGGIA | 3600.00 | 3600.00 |
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2022-07-08 | 2022-07-09 |
ZE83608417 | NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 10/05/2022 ARCHEOPARK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00780610960 autoservizi perego snc | 2288.00 | 0.00 |
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2022-12-28 | 2022-12-28 |
ZE838AE5F5 | fattura n. 752 I del 29/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80101550152 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO | 1680.00 | 1680.00 |
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2022-12-15 | 2022-12-15 |
ZE93597947 | fattura n. AF01 10/22 del 16/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 93545400157 ASSOCIAZIONE MOVITEATRO | 2135.00 | 2135.00 |
|
2022-06-22 | 2022-06-22 |
ZE936328E2 | fattura n. 00000057/04/2022 del 04/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA | 4749.00 | 4749.00 |
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2022-06-09 | 2022-06-09 |
ZEC36710CA | fattura n. 190 del 19/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12788521008 Mediaeventi Srl | 401.34 | 401.34 |
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2022-05-27 | 2022-05-27 |
ZEE36E8A39 | fattura n. 223 del 26/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRCSFN87D46F205D Dr.ssa Stefania Marca PRNSRA88H53F205P SARA PERINI | 600.00 | 600.00 |
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2022-07-28 | 2022-08-04 |
ZF0358125A | fattura n. 358A del 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03779690365 LOW COST SERVICE SRL | 819.67 | 819.67 |
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2022-04-19 | 2022-04-19 |
ZF035C6A34 | fattura n. 328 del 29/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10730260964 CTI Solutions Srl | 450.00 | 450.00 |
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2022-05-18 | 2022-05-18 |
ZF836E7B45 | fattura n. 12/FE del 24/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GBLNNA89A52F704T GibArt di Gibellato Anna PLFVLR76P22I480Y Valerio Peluffo | 2044.80 | 2044.80 |
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